DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 06/05/2024 - 16:00:12 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
24/02/2023 02010004
AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ORIENTACAO, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER NCESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 5.000,00 LIQUIDADO
17/02/2023 02010001
A AMARO F DA SILVA-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA GERENCIAMENTO DE SITE E-SIC DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

R$ 838,00 LIQUIDADO
15/02/2023 02010013
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL

R$ 520,28 LIQUIDADO
13/02/2023 10020001
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 3.000,00 LIQUIDADO
13/02/2023 10020001
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 3.000,00 PAGO
10/02/2023 10020001
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 3.000,00 EMPENHADO
10/02/2023 02010012
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

DESPESAS COM AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 105,75 PAGO
06/02/2023 03020004
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 PAGO
06/02/2023 03020001
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 PAGO
06/02/2023 03020002
VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 PAGO
06/02/2023 03020003
ERIBERTO PAS DE CASTRO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 PAGO
03/02/2023 03020001
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 EMPENHADO
03/02/2023 03020002
VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 EMPENHADO
03/02/2023 03020003
ERIBERTO PAS DE CASTRO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 EMPENHADO
03/02/2023 03020004
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 EMPENHADO
03/02/2023 03020004
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 LIQUIDADO
03/02/2023 03020001
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 LIQUIDADO
03/02/2023 03020002
VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 LIQUIDADO
03/02/2023 03020003
ERIBERTO PAS DE CASTRO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DIARIAS - VEREADORES PARA VEREADOR COM ASSENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DO ORGAO.

R$ 2.100,00 LIQUIDADO
03/02/2023 30010002
MARCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 8.256,80 PAGO
03/02/2023 30010001
JOSÉ MÁRIO GUEDES ABRAHÃO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

SERVICOS PARA A ORIENTACAO PARA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EXIGIDOS PELA LRF, COM ALIMNETACAO DO SISTEMA SICONFI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.2022.001.

R$ 4.500,00 PAGO
02/02/2023 24010001
ANTONIO NICOLAU DA SILVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DETETIZACAO NAS INSTALACOES DOS PREDIO DA CAMARA MUNICIPA E ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 6.800,00 LIQUIDADO
02/02/2023 30010002
MARCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 8.256,80 LIQUIDADO
02/02/2023 30010001
JOSÉ MÁRIO GUEDES ABRAHÃO-ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PARA A ORIENTACAO PARA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, EXIGIDOS PELA LRF, COM ALIMNETACAO DO SISTEMA SICONFI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 05.2022.001.

R$ 4.500,00 LIQUIDADO
02/02/2023 24010001
ANTONIO NICOLAU DA SILVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

SERVICOS DE DETETIZACAO NAS INSTALACOES DOS PREDIO DA CAMARA MUNICIPA E ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL.

R$ 6.800,00 PAGO
01/02/2023 01020001
ANTONIA PEREIRA RODOVALHO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESLOCAMENTO RURAL PARA VEREADOR DURANTE A REALIZACAO DE SESSOES NA SEDE, CONFORME RESOLUCAO 001/2022.

R$ 200,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020002
VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESLOCAMENTO RURAL PARA VEREADOR DURANTE A REALIZACAO DE SESSOES NA SEDE, CONFORME RESOLUCAO 001/2022.

R$ 300,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020003
ERIBERTO PAS DE CASTRO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESLOCAMENTO RURAL PARA VEREADOR DURANTE A REALIZACAO DE SESSOES NA SEDE, CONFORME RESOLUCAO 001/2022.

R$ 400,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020004
FRANCISCO DA SILVA ALVES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESLOCAMENTO RURAL PARA VEREADOR DURANTE A REALIZACAO DE SESSOES NA SEDE, CONFORME RESOLUCAO 001/2022.

R$ 300,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020005
MARCIANO JOSÉ BELO RODRIGUES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESLOCAMENTO RURAL PARA VEREADOR DURANTE A REALIZACAO DE SESSOES NA SEDE, CONFORME RESOLUCAO 001/2022.

R$ 300,00 EMPENHADO

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